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审计学
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2024秋季学期
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开始:2024-09-09 截止:2025-01-10
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2023春审计学
2023秋审计学
2024春季学期
2024秋季学期
南方保健审计失败案例剖析
第八章 筹资与投资审计
第二章 审计规范体系
第九章 业务循环其他内容
第六章 购进与付款审计
第七章 生产与费用审计
第三章 审计重要性与审计风险
第十一章 其他鉴证业务与相关服务
第十章 相关事项审计与审计报告
第四章 审计程序
第五章 销售与收款审计
第一章 总论
2012年年度财务报告报审计情况
XX公司的销售舞弊问题
安达信对世界通信公司审计失败原因...
材料成本差异长期挂账牵出偷税大案
德勤在科龙生产与费用循环审计中的...
华光公司期后事项审计案例
美国麦克森.罗宾斯药材公司审计案...
南方保健审计失败案例剖析
上市公司的高现金流陷阱
英国“南海股份公司”审计案例
长期借款挪作他用
《审计机关审计档案管理规定》
《中国内部审计准则》
《中华人民共和国审计法实施条例》...
内部审计基本准则
内部审计人员职业道德规范
中国注册会计师审计准则
中华人民共和国国家审计准则
中华人民共和国会计法
中华人民共和国审计法
审计的内涵
审计学的课程介绍
课程考核说明
课程介绍
课程介绍
课程考核说明
第一章 总论
第二章 审计规范体系
第三章 审计重要性与审计风险
第四章 审计程序
第五章 销售与收款审计
第六章 购进与付款审计
第七章 生产与费用审计
第八章 筹资与投资审计
第九章 业务循环其他内容
第十章 相关事项审计与审计报告
第十一章 其他鉴证业务与相关服务
审计学的课程介绍
审计的内涵
2012年年度财务报告报审计情况
XX公司的销售舞弊问题
安达信对世界通信公司审计失败原因...
材料成本差异长期挂账牵出偷税大案
德勤在科龙生产与费用循环审计中的...
华光公司期后事项审计案例
美国麦克森.罗宾斯药材公司审计案...
南方保健审计失败案例剖析
上市公司的高现金流陷阱
英国“南海股份公司”审计案例
长期借款挪作他用
《审计机关审计档案管理规定》
《中国内部审计准则》
《中华人民共和国审计法实施条例》...
内部审计基本准则
内部审计人员职业道德规范
中国注册会计师审计准则
中华人民共和国国家审计准则
中华人民共和国会计法
中华人民共和国审计法
作业一(共20分)
作业二(共20分)
作业三(共20分)
作业四(共20分)
期末考试(共20分)
作业一
作业二
作业三
作业四
期末考试
课程介绍
课程考核说明
第一章 总论
第二章 审计规范体系
第三章 审计重要性与审计风险
第四章 审计程序
第五章 销售与收款审计
第六章 购进与付款审计
第七章 生产与费用审计
第八章 筹资与投资审计
第九章 业务循环其他内容
第十章 相关事项审计与审计报告
第十一章 其他鉴证业务与相关服务
审计学的课程介绍
审计的内涵
2012年年度财务报告报审计情况
XX公司的销售舞弊问题
安达信对世界通信公司审计失败原因...
材料成本差异长期挂账牵出偷税大案
德勤在科龙生产与费用循环审计中的...
华光公司期后事项审计案例
美国麦克森.罗宾斯药材公司审计案...
南方保健审计失败案例剖析
上市公司的高现金流陷阱
英国“南海股份公司”审计案例
长期借款挪作他用
《审计机关审计档案管理规定》
《中国内部审计准则》
《中华人民共和国审计法实施条例》...
内部审计基本准则
内部审计人员职业道德规范
中国注册会计师审计准则
中华人民共和国国家审计准则
中华人民共和国会计法
中华人民共和国审计法
作业一(共20分)
作业二(共20分)
作业三(共20分)
作业四(共20分)
期末考试(共20分)
课程介绍
课程考核说明
第一章 总论
第二章 审计规范体系
第三章 审计重要性与审计风险
第四章 审计程序
第五章 销售与收款审计
第六章 购进与付款审计
第七章 生产与费用审计
第八章 筹资与投资审计
第九章 业务循环其他内容
第十章 相关事项审计与审计报告
第十一章 其他鉴证业务与相关服务
审计学的课程介绍
审计的内涵
2012年年度财务报告报审计情况
XX公司的销售舞弊问题
安达信对世界通信公司审计失败原因...
材料成本差异长期挂账牵出偷税大案
德勤在科龙生产与费用循环审计中的...
华光公司期后事项审计案例
美国麦克森.罗宾斯药材公司审计案...
南方保健审计失败案例剖析
上市公司的高现金流陷阱
英国“南海股份公司”审计案例
长期借款挪作他用
《审计机关审计档案管理规定》
《中国内部审计准则》
《中华人民共和国审计法实施条例》...
内部审计基本准则
内部审计人员职业道德规范
中国注册会计师审计准则
中华人民共和国国家审计准则
中华人民共和国会计法
中华人民共和国审计法
作业一(共20分)
作业二(共20分)
作业三(共20分)
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期末考试(共20分)
课程介绍
课程考核说明
第一章 总论
第二章 审计规范体系
第三章 审计重要性与审计风险
第四章 审计程序
第五章 销售与收款审计
第六章 购进与付款审计
第七章 生产与费用审计
第八章 筹资与投资审计
第九章 业务循环其他内容
第十章 相关事项审计与审计报告
第十一章 其他鉴证业务与相关服务
审计学的课程介绍
审计的内涵
2012年年度财务报告报审计情况
XX公司的销售舞弊问题
安达信对世界通信公司审计失败原因...
材料成本差异长期挂账牵出偷税大案
德勤在科龙生产与费用循环审计中的...
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《中华人民共和国审计法实施条例》...
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内部审计人员职业道德规范
中国注册会计师审计准则
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第三章 审计重要性与审计风险
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第五章 销售与收款审计
第六章 购进与付款审计
第七章 生产与费用审计
第八章 筹资与投资审计
第九章 业务循环其他内容
第十章 相关事项审计与审计报告
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第八章 筹资与投资审计
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